Winbas hjälp
Betalningsförslag skriver ut leverantörsfakturor registrerade i Betalningsförslag. Betalningsförslaget kan även skrivas ut direkt i från själva rutinen Betalningsförslag. I båda fallen sker utskriften med de kolumner som har angivits i designen avseende Betalningsförslag.
Utseende
Utskriften sker sorterad på och med sidbrytning vid varje nytt betalningssätt. Inom varje betalningssätt skrivs varje leverantör som rubrik, med de underliggande fakturorna sorterade på internnummer.
Utöver leverantörens nummer och namn i rubriken, visas även information om BG eller PG beroende på vilka av dessa uppgifter som finns registrerade på leverantören. Detta ger en möjlighet att kontrollera leverantörens registrerade bankgiro eller postgiro mot fakturan innan betalning. Om leverantören har ett förändrat bankgironummer, kan ändringen göras på leverantören innan betalningen utförs.
Följande betalningssätt kan skrivas ut i samband med betalningsförslag:
|
Förskott |
Kontant |
|
Bankgiro |
Postgiro |
|
Telebankgiro inrikes |
Telebankgiro utrikes |
|
Telepostgiro inrikes |
Telepostgiro utrikes |
|
Utrikes |
|
Summeringar
Summeringar sker på beloppet Att betala SEK samt Att betala i valuta och presenteras på utskriften förutsatt att detta fält är invalt i designen av utskriften. Summering sker i följande nivåer:
Summering av beloppet på alla fakturor till en enskild leverantör.
Summan av beloppet på det aktuella betalningssättet t.ex. Bankgiro.
Totalsumman för hela betalningsförslaget.
Notera vid utländsk valuta
Vid utskriften summeras beloppen i kolumnen Att betala (i valuta) som avser eventuell utländsk valuta vid utrikes betalning, Summeringen sker både per leverantör, per betalningssätt och för hela betalningsförslaget om kolumnen är invald i listan. Om olika valutor används i betalningsförslaget, betraktas summan eller delsumman som en s.k. hash total, som är en summering av alla olika valutor och som utgör en kontrollsiffra vid eventuell överföring och utskrift av listan.